Corporate Tax Services in Korea | 법인사업자 세무서비스

Corporate tax services in Korea, including bookkeeping, VAT, payroll, withholding tax and corporate income tax filing. 한국 법인사업자를 위한 우선세무그룹 세무서비스.

Corporate Tax Services in Korea

Operating a corporation in Korea requires ongoing tax and accounting management. Corporate tax responsibilities begin with company formation and continue through bookkeeping, VAT, payroll, withholding tax, and annual corporate income tax filing.

Woosun Tax Group provides practical tax services based on each corporation’s business activities, transaction structure, employees, and financial records.

Company Formation and Business Registration

Before establishing a corporation, it is important to review the business purpose, shareholders, capital, registered address, expected transactions, and operating structure.

We assist with reviewing:

Business registration requirements

Business type and industry classification

Tax registration and VAT status

Required documents and reporting obligations

Initial bookkeeping and accounting structure

Reviewing these matters early can reduce unnecessary corrections after the corporation begins operating.

Corporate Bookkeeping and Financial Records

Accurate bookkeeping is essential for understanding a corporation’s financial position and preparing tax returns.

Our bookkeeping support may include:

Recording sales and business expenses

Reviewing tax invoices and transaction records

Managing corporate bank and card transactions

Reviewing business-related expenses

Organizing payroll and payment records

Preparing financial statements and tax records

Corporate and personal transactions should be clearly separated. Payments made for shareholders, directors, or related parties may require additional review.

VAT Filing

Corporations generally need to report VAT based on their taxable transactions and filing schedule.

We assist with:

Reviewing taxable and exempt transactions

Checking electronic tax invoices

Reviewing sales and purchase records

Calculating input and output VAT

Preparing and filing VAT returns

Missing documents or incorrectly classified transactions can affect the VAT amount and create additional reporting issues.

Corporate Income Tax Filing

Corporate income tax is generally calculated based on the corporation’s annual taxable income.

The filing process may involve reviewing:

Revenue and deductible business expenses

Financial statements and accounting adjustments

Depreciation and corporate assets

Entertainment and business promotion expenses

Transactions with shareholders and related parties

Applicable deductions and tax credits

Previously paid and withholding taxes

Accurate records throughout the year make the annual corporate tax filing process more efficient.

Payroll and Withholding Tax

Corporations with employees, directors, or freelancers may have payroll and withholding tax obligations.

We can help review:

Employee and freelancer classification

Payroll and withholding tax calculations

Monthly withholding tax reports

Payment statements

Year-end tax settlement information

Social insurance-related payroll records

Correct classification and timely reporting are important for both the company and the individuals receiving payments.

Tax Review for Corporate Expenses

Not every payment made from a corporate account is automatically recognized as a deductible business expense.

Corporate expenses should generally have a clear business purpose and appropriate supporting documents. Personal expenses, undocumented payments, and transactions involving shareholders or directors may require special attention.

Regular review can help identify questionable transactions before the annual tax filing.

Tax Services for Foreign-Owned Corporations

Foreign shareholders and business owners operating a corporation in Korea may need to consider additional matters, including overseas transactions and cross-border payments.

Woosun Tax Group provides English tax consultation concerning:

Corporate establishment and business registration

Korean bookkeeping and tax filing

Payments to overseas companies or individuals

Domestic and overseas income

Payroll for foreign employees and directors

Supporting documents for cross-border transactions

Tax treatment may vary according to residency, transaction structure, income source, and applicable tax treaties.

When Should a Corporation Seek Tax Advice?

Consider a tax consultation when:

You are preparing to establish a corporation

The company’s shareholders or business structure changes

Sales or overseas transactions increase

The corporation hires employees or freelancers

Corporate and personal expenses are mixed

Accounting records have not been maintained regularly

A tax filing deadline has been missed

The corporation receives a notice from the tax authority

Early review can be more effective than correcting accumulated accounting and tax issues later.

Consult Woosun Tax Group

Every corporation has a different business model, ownership structure, and transaction pattern. Woosun Tax Group reviews the corporation’s actual operations before recommending the appropriate tax services.

Contact us to discuss corporate bookkeeping, VAT, payroll, corporate income tax, or English tax consultation in Korea.

한국 법인사업자 세무서비스

한국에서 법인을 운영하려면 회사 설립과 사업자등록 이후에도 지속적인 세무·회계 관리가 필요합니다. 세무기장, 부가가치세, 급여와 원천세, 법인세 신고까지 법인의 운영 과정 전반을 관리해야 합니다.

우선세무그룹은 법인의 업종, 거래구조, 임직원과 재무자료를 확인하여 필요한 세무서비스를 제공합니다.

법인설립 및 사업자등록 검토

법인을 설립하기 전에는 사업 목적, 주주, 자본금, 본점 주소, 예상 거래와 운영구조를 함께 검토해야 합니다.

주요 검토사항은 다음과 같습니다.

사업자등록 요건

업종 및 업태 구분

부가가치세 과세유형

필요 서류와 신고 의무

초기 세무기장 및 회계관리 방식

법인 운영을 시작하기 전에 세무사항을 검토하면 이후 발생할 수 있는 수정과 불필요한 세무 문제를 줄일 수 있습니다.

법인 세무기장 및 장부관리

정확한 세무기장은 법인의 재무상태를 파악하고 각종 세금 신고를 준비하는 기초가 됩니다.

매출과 비용, 세금계산서, 법인계좌와 카드 거래, 급여와 지급내역 등을 확인하여 장부와 재무자료를 관리합니다.

법인과 대표자 개인의 거래는 명확하게 구분해야 합니다. 주주, 대표자 또는 특수관계인과 관련된 거래는 별도의 세무 검토가 필요할 수 있습니다.

부가가치세 신고

법인은 과세 거래와 신고주기에 따라 부가가치세를 신고해야 합니다.

과세 및 면세 거래, 전자세금계산서, 매출·매입자료와 사업 관련 매입세액을 검토하여 부가가치세 신고를 진행합니다.

법인세 신고

법인세는 일반적으로 법인의 사업연도 소득을 기준으로 계산합니다.

매출과 손금, 재무제표, 감가상각, 업무추진비, 법인자산, 주주 및 특수관계인 거래, 세액공제와 감면 등을 함께 검토해야 합니다.

평소 정확한 장부와 증빙을 관리하면 법인세 신고를 보다 안정적으로 준비할 수 있습니다.

급여 및 원천세 신고

직원, 임원 또는 프리랜서에게 비용을 지급하는 법인은 급여와 원천세 관련 신고 의무를 확인해야 합니다.

지급 대상자의 구분, 급여와 원천세 계산, 지급명세서, 연말정산과 사회보험 관련 자료를 정해진 기한에 맞춰 관리하는 것이 중요합니다.

법인 비용처리 검토

법인계좌에서 지급된 모든 금액이 자동으로 비용으로 인정되는 것은 아닙니다.

법인의 사업과 관련된 지출인지, 적절한 증빙이 있는지 확인해야 합니다. 개인적인 비용, 증빙이 부족한 지급과 대표자 또는 주주 관련 거래는 특히 주의가 필요합니다.

외국인 투자법인 영어 세무상담

외국인 주주 또는 외국인 대표자가 한국에서 법인을 운영한다면 해외거래와 국외 지급을 포함한 추가적인 세무사항을 확인해야 할 수 있습니다.

우선세무그룹은 법인설립과 사업자등록, 한국 세무기장, 해외 송금과 거래, 국내외 소득, 외국인 임직원 급여와 관련된 영어 세무상담을 제공합니다.

법인 세무상담이 필요한 시점

법인설립을 준비하는 경우

주주 또는 사업구조가 변경된 경우

매출 또는 해외거래가 증가한 경우

직원이나 프리랜서를 고용하는 경우

법인 비용과 개인 비용이 혼재된 경우

장부가 정기적으로 관리되지 않은 경우

세금 신고기한을 놓친 경우

세무서로부터 안내문이나 통지를 받은 경우

세무 문제가 누적된 후 수정하기보다 법인설립 초기 또는 변동사항이 발생한 시점에 미리 검토하는 것이 효과적입니다.

우선세무그룹 법인사업자 세무상담

법인마다 사업 형태, 주주구조와 거래방식이 다릅니다. 우선세무그룹은 법인의 실제 운영상황을 먼저 확인하고 필요한 세무서비스를 함께 검토합니다.

법인 세무기장, 부가가치세, 급여와 원천세, 법인세 또는 외국인 투자법인 영어 세무상담이 필요하다면 우선세무그룹으로 문의해 주세요.