Tax Services for Foreign Business Owners in Korea | 외국인 사업자 세무서비스

English tax services for foreign business owners in Korea, including registration, bookkeeping, VAT, income and corporate tax. 외국인 사업자를 위한 영어 세무상담.

Tax Services for Foreign Business Owners in Korea

Starting or operating a business in another country can be difficult when the tax system, filing schedule, and required documents are unfamiliar.

Foreign individuals and business owners in Korea may need to consider business registration, visa and residency status, bookkeeping, VAT, income tax, corporate tax, payroll, overseas income, and cross-border transactions.

Woosun Tax Group provides practical English tax consultation for foreign individuals and business owners in Korea.

Starting a Business in Korea

Before registering a business, it is important to review how the business will operate in Korea.

Key considerations may include:

Type of business activity

Sole proprietorship or corporation

Business location and registered address

Expected customers and sales structure

Visa and residency status

Korean and overseas income

Employees and freelancer payments

Required registrations and supporting documents

The appropriate business and tax structure depends on each person’s actual circumstances.

Business Registration

Business registration requirements may differ depending on the business activity, location, entity type, and applicant’s status in Korea.

We help clients review:

Business registration requirements

Industry and business classification

Taxable or tax-exempt activities

General or simplified VAT status

Required tax documents

Initial bookkeeping and filing obligations

Tax registration should be reviewed together with the actual way the business earns and receives income.

Bookkeeping and Financial Records

Accurate bookkeeping is essential for foreign business owners who need to understand their Korean tax obligations.

Our support may include:

Recording sales and expenses

Reviewing tax invoices and receipts

Managing business bank and card transactions

Organizing payroll and freelancer payments

Reviewing deductible business expenses

Preparing financial records for tax filing

Business and personal transactions should be kept separate, with appropriate supporting documents retained.

VAT Filing

Businesses conducting taxable activities in Korea may be required to file VAT returns.

We assist with reviewing:

Taxable and exempt transactions

Korean and overseas sales

Electronic tax invoices

Purchase and expense records

Input and output VAT

VAT filing schedules and supporting documents

The tax treatment of online sales, overseas customers, exports, and digital services may require additional review.

Income Tax and Corporate Tax

A sole proprietor generally reports business income through a comprehensive income tax return. A corporation generally files corporate income tax based on its annual taxable income.

The correct filing method depends on the business structure, income source, expenses, assets, and other income received by the owner or company.

We help review the information needed for the appropriate Korean tax return.

Domestic and Overseas Income

Foreign individuals may have income from both Korea and other countries.

Tax reporting can be affected by:

Tax residency status

Length and purpose of stay in Korea

Location where services are performed

Country where income is paid

Foreign bank accounts and overseas assets

Applicable tax treaties

Taxes already paid in another country

Not every foreign business owner has the same reporting obligations. Residency and income sources should be reviewed before determining the filing method.

Payroll and Payments

A foreign-owned business that hires employees, directors, or freelancers may have additional obligations.

These may include:

Payroll and withholding tax

Employee and freelancer classification

Payment statements

Year-end tax settlement

Social insurance-related records

Payments made to overseas individuals or companies

Cross-border payments may require additional documents and withholding tax review.

English Tax Consultation

Tax terminology and reporting procedures can be difficult to understand in another language.

Woosun Tax Group provides English consultation to help foreign clients understand:

What taxes may apply

Which documents are required

When tax returns must be filed

How business expenses should be recorded

How employees and freelancers should be reported

What information is needed for Korean and overseas income

Clear communication helps us understand the client’s business and provide appropriate guidance.

Documents to Prepare for a Consultation

The required documents depend on the issue, but preparing the following information may help:

Passport or identification information

Alien registration information, if applicable

Visa and residency information

Business registration documents

Company registration documents

Sales and expense records

Tax invoices and receipts

Payroll and payment information

Korean and overseas income records

Notices received from the tax authority

Do not create or alter documents solely for a consultation. It is better to explain the current situation accurately.

When Should You Request a Tax Consultation?

Consider requesting a consultation when:

You plan to start a business in Korea

You are deciding between a sole proprietorship and corporation

You receive income from Korea and overseas

You hire Korean or foreign employees

You pay freelancers or overseas service providers

Your business structure or visa status changes

You have missed a filing deadline

You receive a notice from the Korean tax authority

Reviewing the situation early can prevent confusion and unnecessary corrections.

Consult Woosun Tax Group

Every foreign business owner has a different business structure, residency status, income source, and reporting obligation.

Woosun Tax Group reviews your circumstances before explaining the Korean tax services your business may need.

Contact us for English consultation regarding business registration, bookkeeping, VAT, income tax, corporate tax, payroll, or cross-border tax matters in Korea.

한국 외국인 사업자 세무서비스

외국에서 사업을 시작하거나 운영할 때는 익숙하지 않은 세금제도, 신고 일정과 필요 서류로 어려움을 겪을 수 있습니다.

한국에서 사업하는 외국인은 사업자등록, 체류자격과 세법상 거주자 여부, 세무기장, 부가가치세, 소득세, 법인세, 급여, 해외소득과 국제거래 등을 함께 검토해야 할 수 있습니다.

우선세무그룹은 한국에서 사업하는 외국인과 외국인 사업자를 위한 실무 중심의 영어 세무상담을 제공합니다.

한국에서 사업 시작하기

사업자등록 전에는 한국에서 사업이 실제로 어떻게 운영되는지 확인해야 합니다.

주요 검토사항은 다음과 같습니다.

사업의 종류와 운영방식

개인사업자 또는 법인사업자 선택

사업장과 등록주소

예상 고객과 매출 구조

체류자격과 세법상 거주자 여부

국내소득과 해외소득

직원 및 프리랜서 지급

필요한 등록과 준비서류

적절한 사업 형태와 세무처리 방식은 개인의 실제 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

외국인 사업자등록

사업자등록 요건은 업종, 사업장, 사업 형태와 신청자의 국내 체류상태에 따라 달라질 수 있습니다.

사업자등록 요건, 업종과 업태, 과세 또는 면세사업, 부가가치세 과세유형, 필요서류와 초기 신고 의무를 함께 검토합니다.

세무기장 및 장부관리

정확한 장부관리는 외국인 사업자가 한국에서 부담하는 세금과 신고 의무를 파악하는 기초가 됩니다.

매출과 비용, 세금계산서, 영수증, 사업용 계좌와 카드 거래, 직원과 프리랜서 지급내역 등을 확인하여 세금 신고에 필요한 자료를 관리합니다.

사업 관련 거래와 개인적인 거래는 명확하게 구분하고 적절한 증빙을 보관하는 것이 중요합니다.

부가가치세 신고

한국에서 과세사업을 운영하면 부가가치세 신고 의무가 발생할 수 있습니다.

국내외 매출, 과세와 면세 거래, 전자세금계산서, 매입자료와 매입세액 등을 확인해야 합니다.

온라인 판매, 해외 고객, 수출과 디지털서비스는 거래방식에 따라 추가적인 검토가 필요할 수 있습니다.

소득세 및 법인세

개인사업자는 일반적으로 종합소득세를 신고하고 법인은 사업연도 소득에 대한 법인세를 신고합니다.

사업 형태, 소득의 발생 국가, 필요경비, 자산과 사업주 또는 법인의 다른 소득을 확인하여 적절한 신고방법을 검토해야 합니다.

국내소득 및 해외소득

외국인은 한국과 다른 국가에서 소득을 함께 받을 수 있습니다.

세법상 거주자 여부, 국내 체류기간, 실제 업무 수행 장소, 소득 지급 국가, 해외계좌와 자산, 조세조약과 외국에서 납부한 세금 등을 함께 확인해야 할 수 있습니다.

모든 외국인에게 동일한 신고 의무가 적용되는 것은 아니므로 거주자 여부와 소득의 원천을 먼저 검토하는 것이 중요합니다.

직원·프리랜서 및 해외 지급

직원, 임원 또는 프리랜서에게 비용을 지급하면 급여, 원천세, 지급명세서와 사회보험 관련 의무가 발생할 수 있습니다.

해외 개인이나 해외 법인에 비용을 지급하는 경우에는 거래내용과 증빙, 원천징수 여부에 관한 추가적인 검토가 필요할 수 있습니다.

영어 세무상담

외국인에게 한국의 세무용어와 신고절차는 어렵게 느껴질 수 있습니다.

우선세무그룹은 적용될 수 있는 세금, 준비서류, 신고기한, 사업 비용관리, 직원과 프리랜서 신고, 국내외 소득에 필요한 정보를 영어로 안내합니다.

상담 전 준비자료

상담내용에 따라 필요한 자료는 달라질 수 있지만 다음 정보를 준비하면 도움이 됩니다.

여권 또는 신분정보

외국인등록정보

비자 및 체류정보

사업자등록 관련 자료

법인등록 관련 자료

매출과 비용내역

세금계산서와 영수증

급여와 지급내역

국내외 소득자료

세무서에서 받은 안내문

상담을 위해 서류를 새로 만들거나 변경하기보다 현재 상황을 정확하게 설명하는 것이 중요합니다.

외국인 사업자 세무상담이 필요한 시점

한국에서 새로운 사업을 준비하는 경우

개인사업자와 법인 중 사업 형태를 결정하는 경우

한국과 해외에서 소득이 발생하는 경우

한국인 또는 외국인 직원을 고용하는 경우

프리랜서나 해외 사업자에게 비용을 지급하는 경우

사업구조 또는 체류자격이 변경된 경우

세금 신고기한을 놓친 경우

한국 세무서로부터 안내문을 받은 경우

문제가 발생한 뒤 수정하기보다 사업을 시작하거나 상황이 변경되는 시점에 미리 검토하는 것이 효과적입니다.

우선세무그룹 외국인 사업자 영어 세무상담

외국인 사업자마다 사업구조, 체류상태, 소득의 발생 국가와 신고 의무가 다릅니다.

우선세무그룹은 고객의 실제 상황을 먼저 확인하고 한국에서 필요한 세무서비스를 안내합니다.

사업자등록, 세무기장, 부가가치세, 소득세, 법인세, 급여 또는 국제거래와 관련한 영어 세무상담이 필요하다면 우선세무그룹으로 문의해 주세요.